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Conto economico

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(milioni di €)

2010

2011

2012

Var.ass.

Var.%

(*)

L’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, in vigore dal 1 gennaio 2010, non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (360 e 325 milioni di euro, rispettivamente nel 2011 e nel 2012).

(**)

I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema di conto economico utilizzato nel bilancio consolidato.

(***)

L’utile netto è di competenza di Snam.

Ricavi della gestione caratteristica

3.475

3.539

3.730

191

5,4

Altri ricavi e proventi

33

66

216

150

 

Ricavi totali

3.508

3.605

3.946

341

9,5

Ricavi totali al netto degli effetti dell’IFRIC 12 (*)

3.159

3.245

3.621

376

11,6

Costi operativi (**)

(968)

(993)

(1.129)

(136)

13,7

Costi operativi al netto degli effetti dell’IFRIC 12 (*) (**)

(619)

(633)

(804)

(171)

27,0

Margine operativo lordo (EBITDA)

2.540

2.612

2.817

205

7,8

Ammortamenti e svalutazioni

(678)

(654)

(706)

(52)

8,0

Utile operativo (EBIT)

1.862

1.958

2.111

153

7,8

Oneri finanziari netti

(271)

(313)

(794)

(481)

 

Proventi netti su partecipazioni

47

51

55

4

7,8

Utile prima delle imposte

1.638

1.696

1.372

(324)

(19,1)

Imposte sul reddito

(532)

(906)

(593)

313

(34,5)

Utile netto (***)

1.106

790

779

(11)

(1,4)

Utile netto adjusted (***)

1.106

978

992

14

1,4

Utile netto

L’utile netto conseguito nell’esercizio 2012 ammonta a 779 milioni di euro, in riduzione di 11 milioni di euro, pari all’1,4%, rispetto all’esercizio 2011. La riduzione è dovuta ai maggiori oneri finanziari netti (-481 milioni di euro), a seguito essenzialmente degli oneri (-335 milioni di euro) derivanti dall’estinzione anticipata di contratti derivati di copertura in essere tra Snam e le sue controllate ed eni, i cui effetti sono stati in parte compensati dalle minori imposte sul reddito (+313 milioni di euro), a seguito principalmente della riduzione dell’utile prima delle imposte e dell’iscrizione, nel 2011, degli oneri fiscali (+188 milioni di euro) derivanti dall’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010, a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax, e dall’incremento dell’utile operativo (+153 milioni di euro).

Riconduzione dell’utile netto a quello adjusted

Il management Snam valuta la performance del Gruppo sulla base dell’utile adjusted, ottenuto escludendo dall’utile reported gli special item.

Le componenti reddituali sono classificate negli special item, se significative, quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento delle attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business.

L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo dell’utile adjusted è determinato sulla base della natura di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione. L’utile adjusted non è previsto né dagli IFRS, né dagli U.S. GAAP. Il management ritiene che tale misura di performance consenta l’analisi dell’andamento dei business, assicurando una migliore comparabilità dei risultati.

Le componenti reddituali, classificate negli special item dell’esercizio 2012, hanno riguardato gli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap - IRS in essere con eni (-335 milioni di euro; -213 al netto del relativo effetto fiscale) stipulati su un nozionale complessivo pari a 4,2 miliardi di euro. L’estinzione dà corso a quanto disciplinato contrattualmente in caso di perdita del controllo di eni su Snam, per la risoluzione anticipata dei contratti finanziari in essere tra Snam e le sue Controllate ed eni. Per maggiori informazioni si veda il paragrafo “Principali eventi - Rifinanziamento del debito”.

Di seguito è riportata la riconduzione dall’utile netto reported all’utile netto adjusted.

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(milioni di €)

2010

2011

2012

Var.ass.

Var.%

(*)

Al netto del relativo effetto fiscale.

Utile operativo

1.862

1.958

2.111

153

7,8

Oneri finanziari netti

(271)

(313)

(794)

(481)

 

- di cui special item

 

 

(335)

(335)

 

Proventi netti su partecipazioni

47

51

55

4

7,8

Imposte sul reddito

(532)

(906)

(593)

313

(34,5)

- di cui special item

 

(188)

122

310

 

Utile netto reported

1.106

790

779

(11)

(1,4)

Esclusione special item

 

 

 

 

 

- oneri finanziari da estinzione anticipata di contratti derivati (*)

 

 

213

213

 

- adeguamento una tantum fiscalità differita al 31.12.2010 (Robin Hood Tax)

 

188

 

(188)

(100,0)

Utile netto adjusted

1.106

978

992

14

1,4

L’utile netto adjusted conseguito nel 2012, che esclude gli special item, ammonta a 992 milioni di euro, in aumento di 14 milioni di euro, pari all’1,4% rispetto all’esercizio precedente. L’aumento è attribuibile all’aumento dell’utile operativo (+153 milioni di euro) in parte compensato dai maggiori oneri finanziari netti (-146 milioni di euro) a seguito principalmente dei costi connessi al rifinanziamento del debito, dell’aumento del costo medio del debito e del maggior indebitamento medio di periodo.

Il tax rate reported è pari al 43,2% (53,4% nell’esercizio 2011). La riduzione è attribuibile essenzialmente all’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010, effettuato nell’esercizio 2011 a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax.

Il tax rate adjusted, ottenuto dal rapporto tra le imposte e l’utile prima delle imposte al netto degli special item, è del 41,9% (42,3% nell’esercizio 2011).

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